Orden de Compra. Nº3438-40-CM26 "ÚTILES ASEO PAEA MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES CASINO DE SUBOFICIALES ESCINF"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-40-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES ASEO PAEA MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES CASINO DE SUBOFICIALES ESCINF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 380209
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL 360 ML D-1415/21 RM100 (4534720) AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL 360 ML D-1415/21 RM(4534720) AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL 360 ML D-1415/21 RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 120X130 280 L PAQUETE X 5 UNIDADES RM150 (4543270) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 120X130 280 L PAQUETE X 5 UNIDADES RM(4543270) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO 120X130 280 L PAQUETE X 5 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.850 $ 434.850
0
2239-8-LR25
CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1448/21 RM100 (4548191) CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1448/21 RM(4548191) CLORO GEL IMPEKE 2,5% 900 ML D-1448/21 RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.400 $ 128.400
0
2239-8-LR25
ESCOBILLON VIRUTEX USO INTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO 30 CM RM50 (4571523) ESCOBILLON VIRUTEX USO INTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO 30 CM RM(4571523) ESCOBILLON VIRUTEX USO INTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO 30 CM RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
0
2239-8-LR25
ESPONJA VIRUTEX ACANALADA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES RM200 (4573461) ESPONJA VIRUTEX ACANALADA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES RM(4573461) ESPONJA VIRUTEX ACANALADA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
0
2239-8-LR25
LAVALOZA VIRGINIA DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML LIMON RM400 (4586742) LAVALOZA VIRGINIA DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML LIMON RM(4586742) LAVALOZA VIRGINIA DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML LIMON RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.600 $ 475.600
0
2239-8-LR25
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS SAPOLIO BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC RM100 (4598712) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS SAPOLIO BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC RM(4598712) LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS SAPOLIO BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.900 $ 116.900
0
2239-8-LR25
LUSTRAMUEBLES TREMEX TRADICIONAL 500 ML RM50 (4600042) LUSTRAMUEBLES TREMEX TRADICIONAL 500 ML RM(4600042) LUSTRAMUEBLES TREMEX TRADICIONAL 500 ML RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 1.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
0
2239-8-LR25
PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 70 CM RM50 (4603063) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 70 CM RM(4603063) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 70 CM RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 1.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.750 $ 81.750
0
2239-8-LR25
TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50 CM RM200 (4638878) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50 CM RM(4638878) TRAPERO REUTILIZABLE VIRUTEX PRO ALGODON SIMPLE C/OJAL 50X50 CM RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; BALMACEDA #500, ESCUELA DE INFANTERÍA $ 881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.200 $ 176.200
Total Neto $ 2.001.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.209
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.381.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.