Orden de Compra. Nº3438-401-CM17 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE PLANTA PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO DE FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-401-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE PLANTA PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO DE FUNCIONAMIENTO DE COMISIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 80315,508
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2017
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACION

ESCUELA DE INFANTERIA

DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA   

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

 

CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ESTRELLA
Razón Social ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 79.863.700-2
Sucursal LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas220 (966949) GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GR UNIDAD 983949(966949) GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.740 $ 69.740
50161509
2239-23-LP13
Productos de edulcorantes o azúcares naturales100 (967077) AZÚCAR CRAV GRANULADA GRADO 2 1 K 984077(967077) AZÚCAR CRAV GRANULADA GRADO 2 1 K; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500
50161510
2239-23-LP13
Sacarina30 (967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML 984168(967168) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS 270 ML; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.140 $ 70.140
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas220 (968301) GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA C/CREMA BOCADO 140 GR UNIDAD 985301(968301) GALLETA MCKAY OBLEA ALTEZA C/CREMA BOCADO 140 GR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.800 $ 140.800
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas220 (968305) GALLETA MCKAY TRITON CLASICA CHOCOLATE 126 GR UNIDAD 985305(968305) GALLETA MCKAY TRITON CLASICA CHOCOLATE 126 GR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.160 $ 94.160
Total Neto $ 431.340
Descuento $ 8.627
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.316
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 503.029


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.