Orden de Compra. Nº3438-405-SE17 "SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHUMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-405-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHUMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-43-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 3380385
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

ENTREGA Y DATOS DE FACTURACION:

ESCUELA DE INFANTERIA

DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

 

CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor also ltda
Razón Social ALSO SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 76.027.991-9
Sucursal also ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE DEL PABELLÓN DE OFICIALES ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA.Valor ingresado es neto $ 17.791.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.791.500 $ 17.791.500
Total Neto $ 17.791.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.380.385
TOTAL OC $ 21.171.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.