Orden de Compra. Nº3438-42-AG26 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POLVORIN ESCINF"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-42-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POLVORIN ESCINF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación Balmaceda, 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 48940,58
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda, 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACIÓN

La realización del servicio o entrega de productos deberá coordinarse con el responsable del proceso, una vez aceptada la oc, conforme al plazo estipulado por el proveedor adjudicado y en el lugar convenido y requerido por este Instituto.

 

Datos de Facturación

Escuela de Infantería

Rut: 61.101.022-2

Dirección: Balmaceda 500, San Bernardo

Giro: Defensa            

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGIK
Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA
R.U.T. 77.245.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadDILUYENTE SINTETICO QUIMICA UNIVERSAL LITRO  $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.413 $ 7.413
40141634
Válvulas de retención a bisagra2Unidad2 POMEL 1/2" 1PAR  $ 1.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.964 $ 2.964
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadANTIOXIDO ANTICORROSIVO PARA METAL PASSOL GRIS GALON   $ 19.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.772 $ 19.772
49181514
Tiza para taco de billar1UnidadTIZADOR 2 PIEZAS 15MTS  $ 4.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.943 $ 4.943
31161514
Tornillos de soldadura6UnidadSOLDADURA 6011 3/32" 1KG  $ 4.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.318 $ 24.318
31211904
Brochas2UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 2"  $ 1.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.964 $ 2.964
31162301
Perfiles de montaje24UnidadPERFIL RECTANGULAR 30X20MM TIRA 6 MTS  $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.360 $ 123.360
31162301
Perfiles de montaje6UnidadPERFIL ANGULO PLEGADO 30X30MM TIRA 6MTS  $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840
49161703
Discos15UnidadDISCO CORTE DE ACERO INOX 4 1/2" 1MM BOSH  $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
30111503
Hormigón aislante12UnidadFIERRO HORMIGON ESTRIADO 8MM A630-420H TIRA 6 MTS  $ 2.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.580 $ 35.580
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO 8X110MM D-05290 MAKITA  $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988 $ 988
Total Neto $ 257.582
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.941
TOTAL OC $ 306.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.