Orden de Compra. Nº3438-421-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-66-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-421-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-66-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-66-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 3696994,54
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2015
TítuloDescripción
ENTREGA, DESARROLLO OBRA Y FACTURACION

DATOS FACTURACION:

ESCUELA DE INFANTERIA

DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O EJECUCION  DEL SERVICIO DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

 

CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alberto Felipe
Razón Social ALBERTO FELIPE OLAVE HERNANDEZ
R.U.T. 15.501.831-3
Sucursal Alberto Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSERVICIO MANT, REP Y ADQUISICION AUTOSERVICIO COMEDOR CBDs.14 dias de plazo corridos. 20 meses de garantía. Persona a cargo de la obra Ingeniero prevención de riesgo en obra. $ 19.457.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.457.866 $ 19.457.866
Total Neto $ 19.457.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.696.995
TOTAL OC $ 23.154.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.