Orden de Compra. Nº3438-427-SE15 "MATERIALES LUNINARIA SALA CONFERENCIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-427-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LUNINARIA SALA CONFERENCIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 31613,4293
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2015
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACION

DATOS FACTURACION:

ESCUELA DE INFANTERIA

DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

 

CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodo
Razón Social MANUEL IVAN FLORES PRADO
R.U.T. 7.993.716-9
Sucursal Rodo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes10Unidad no definidaEQUIPO ESTANCO 1X18W 1X20W  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.030 $ 84.034
39101605
ampolletas fluorescentes10Unidad no definidaTUBO FLUORECENTE 18W  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
26121606
Cable coaxial100Unidad no definidaCABLE COAXIAL R-6  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.849
24112404
Caja10Unidad no definidaCAJA DISTRIBUCION SPIA 65X65X35 TUB/CAN  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
26121610
Cable de bronce150Unidad no definidaCORDON ARTEFACTO 2X1mm  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.950 $ 52.941
Total Neto $ 166.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.613
TOTAL OC $ 197.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.