Orden de Compra. Nº3438-446-CM15 "ADQUISICION JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-446-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 4825,3122
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2015
TítuloDescripción
ENTREGA FACTURACION

DATOS FACTURACION:

ESCUELA DE INFANTERIA

DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

 

CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
2239-23-LP13
Refrescos5 (966235) BEBIDA DESECHABLE ANDINA COCA-COLA 2.5 L UNIDAD 983235(966235) BEBIDA DESECHABLE ANDINA COCA-COLA 2.5 L UNIDAD; Código: Z394224;Región : RM $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.130 $ 6.130
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera1 (1027069) JUGO NÉCTAR WATT´S PINA 1.5 L BOTELLA 6 UNIDADES 1047260(1027069) JUGO NÉCTAR WATT´S PINA 1.5 L BOTELLA 6 UNIDADES; Código: Z399638;Región : RM $ 5.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.994 $ 5.994
50202306
2239-23-LP13
Refrescos5 (1027099) BEBIDA DESECHABLE FANTA 2500 CC UNIDAD 1047290(1027099) BEBIDA DESECHABLE FANTA 2500 CC UNIDAD; Código: Z398326;Región : RM $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
50202306
2239-23-LP13
Refrescos5 (1027102) BEBIDA DESECHABLE SPRITE 2500 CC UNIDAD 1047293(1027102) BEBIDA DESECHABLE SPRITE 2500 CC UNIDAD; Código: Z384425;Región : RM $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
Total Neto $ 25.524
Descuento $ 128
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.825
Impuesto específico $ 3.498
TOTAL OC $ 33.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.