Orden de Compra. Nº3438-451-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3438-418-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-451-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3438-418-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas para el buen funcionamiento del casino de suboficiales
Proveniente de Licitación 3438-418-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna -1
Impuesto 23219,52
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A
R.U.T. 96.928.510-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
CARGAS DE GAS DE 45 KILOS NORMAL4GalónCARGAS DE GAS DE 45 KILOS NORMALgas 45 kilos abastible $ 30.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.208 $ 122.208
Total Neto $ 122.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.220
TOTAL OC $ 145.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.