Orden de Compra. Nº3438-48-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3438-39-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-48-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3438-39-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas para el buen funcionamiento de la comision
Proveniente de Licitación 3438-39-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna -1
Impuesto 28671,76
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 79.863.700-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131821
mantenedor de piso POET bidon 5 lts8Bidónmantenedor de piso POET bidon 5 ltsmantenedor de piso bidon 5 lts $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
47121803
barre hojas METALICO2Unidadbarre hojas METALICObarre hojas $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131602
esponja de bronce inox virutex16Unidadesponja de bronce inox virutexesponja de bronce inox virutex $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
39101610
ampolletas tipo vela chicas20Unidadampolletas tipo vela chicasampolletas tipo vela chicas $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47121803
barre agua1Unidadbarre aguabarre agua $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131602
mago pads virutex con jabon20Unidadmago pads virutex con jabonmago pads virutex con jabon $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
39101610
ampolletas normales 60 watts50Unidadampolletas normales 60 wattsampolletas normales 60 watts $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131604
escobillones plastico4Unidadescobillones plasticoescobillones plastico $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696
39101610
ampolletas de bajo consumo25Unidadampolletas de bajo consumoampolletas de bajo consumo $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
14111704
Papel higiénico CONFORT COLOR72UnidadPapel higiénico CONFORT COLORPapel higiénico $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
47131704
jabon liquido LE SANCY CON DOSIFICADOR 200 cc8Unidadjabon liquido LE SANCY CON DOSIFICADOR 200 ccjabon liquido 200 cc $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728
47131810
cloro gel desinfectante16Unidadcloro gel desinfectantecloro gel desinfectante $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
47131816
esponja con abrasivo virutex BONOBRIL GRANDE20Unidadesponja con abrasivo virutex BONOBRIL GRANDEesponja con abrasivo virutex $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131821
desengrasante con gatillo GLASSEX CON GATILLO10Unidaddesengrasante con gatillo GLASSEX CON GATILLOdesengrasante con gatillo $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
Total Neto $ 150.904
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.672
TOTAL OC $ 179.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.