Orden de Compra. Nº
3438-48-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 3438-39-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3438-48-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-02-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3438-39-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
para el buen funcionamiento de la comision
Proveniente de Licitación
3438-39-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social
Escuela De Infanteria
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Infanteria
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Facturación
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna
-1
Impuesto
28671,76
Dirección de Envío de la Factura
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T.
79.863.700-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131821
mantenedor de piso POET bidon 5 lts
8
Bidón
mantenedor de piso POET bidon 5 lts
mantenedor de piso bidon 5 lts
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47121803
barre hojas METALICO
2
Unidad
barre hojas METALICO
barre hojas
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131602
esponja de bronce inox virutex
16
Unidad
esponja de bronce inox virutex
esponja de bronce inox virutex
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
39101610
ampolletas tipo vela chicas
20
Unidad
ampolletas tipo vela chicas
ampolletas tipo vela chicas
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
47121803
barre agua
1
Unidad
barre agua
barre agua
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
47131602
mago pads virutex con jabon
20
Unidad
mago pads virutex con jabon
mago pads virutex con jabon
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.220
$ 1.220
39101610
ampolletas normales 60 watts
50
Unidad
ampolletas normales 60 watts
ampolletas normales 60 watts
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47131604
escobillones plastico
4
Unidad
escobillones plastico
escobillones plastico
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.696
$ 3.696
39101610
ampolletas de bajo consumo
25
Unidad
ampolletas de bajo consumo
ampolletas de bajo consumo
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
14111704
Papel higiénico CONFORT COLOR
72
Unidad
Papel higiénico CONFORT COLOR
Papel higiénico
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.440
$ 10.440
47131704
jabon liquido LE SANCY CON DOSIFICADOR 200 cc
8
Unidad
jabon liquido LE SANCY CON DOSIFICADOR 200 cc
jabon liquido 200 cc
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.728
$ 7.728
47131810
cloro gel desinfectante
16
Unidad
cloro gel desinfectante
cloro gel desinfectante
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
47131816
esponja con abrasivo virutex BONOBRIL GRANDE
20
Unidad
esponja con abrasivo virutex BONOBRIL GRANDE
esponja con abrasivo virutex
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47131821
desengrasante con gatillo GLASSEX CON GATILLO
10
Unidad
desengrasante con gatillo GLASSEX CON GATILLO
desengrasante con gatillo
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
Total Neto
$ 150.904
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.672
TOTAL OC
$ 179.576
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.