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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3438-5-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN LA PELUQUERÍA DEL INSTITUTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Infantería - ESCINF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Facturación |
BALMACEDA 500 |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
30378,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BALMACEDA 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2025 |
| ENTREGA Y FACTURACIÓN |
DATOS DE
FACTURACIÓN:
ESCUELA DE
INFANTERÍA
DIRECCIÓN:
BALMACEDA 500 SAN BERNARDO
GIRO:
DEFENSA
RUT:
61.101.022-2
LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL
RESPONSABLE
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 24 | Caja | GUANTES DE NITRILO, CAJA DE 100 UNIDADES. (Se adjunta anexo con especificaciones técnicas de los productos). | |
$ 2.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.160
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$ 68.160
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12141901
| Cloro Cl | 6 | Unidad | CLORO GEL 1.5 L. (Se adjunta anexo con especificaciones técnicas de los productos). | |
$ 3.188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.128
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$ 19.128
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47131711
| Dispensador de productos limpiadores | 6 | Unidad | LIMPIA VIDRIOS DE 500 ML, ENVASE CON GATILLO. (Se adjunta anexo con especificaciones técnicas de los productos). | |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.140
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$ 4.140
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11121802
| Algodón | 12 | Paquete | PAQUETE DE ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO DE 100 GS. (Se adjunta anexo con especificaciones técnicas de los productos). | |
$ 1.402,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.824
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$ 16.824
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47121701
| Bolsas de basura | 24 | Paquete | BOLSAS DE BASURA, PAQUETE DE 10 UNIDADES 80 X 120. (Se adjunta anexo con especificaciones técnicas de los productos). | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.200
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$ 19.200
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47131619
| Cabezas de trapero | 12 | Paquete | TRAPERO HÚMEDO MULTIUSO, PAQUETE DE 10 UNIDADES. (Se adjunta anexo con especificaciones técnicas de los productos). | |
$ 1.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.100
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$ 17.100
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14111703
| Toallas de papel | 12 | Rollo | TOALLA DE PAPEL DE 100 MTS DOBLE HOJA. (Se adjunta anexo con especificaciones técnicas de los productos). | |
$ 1.278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.336
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$ 15.336
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Total Neto
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$ 159.888
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.379
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$ 190.267
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.