Orden de Compra. Nº3438-570-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-157-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-570-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-157-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-157-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 33559,32
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31121801
Fundiciones labradas de molde de cerámica de aleación no ferrosa14CajaCAJA CERAMICA 20X30 BLANCO MURO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
31181604
Sello mecánico1UnidadSELLO ANTIFUGAS  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999 $ 999
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTEFLON 4X10 ml  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
31201602
Pastas1UnidadPASTAS PARA SOLDAR 50 gr  $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513 $ 513
39101801
Filamento para ampolleta1UnidadZOQUETE DE GOMA  $ 488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488 $ 488
39121611
Fusibles cerámicas6UnidadCAJA CERAMICA 30X30 VULCANO  $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE PASO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
40142115
Tubería de plástico1UnidadCODO  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244 $ 244
40142115
Tubería de plástico6UnidadCODO PVC 40 mm X 87 mm  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.464
41115827
Analizadores de ionograma urinario1UnidadURINARIO CAMPUS BLANCO  $ 29.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio2UnidadURETAS METALICAS PARA LAVATORIOS  $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732 $ 1.732
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadTOPEX 30 KG  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
60124301
Arcilla cocida en horno húmedo3UnidadBEKRON ENVASE 25 KG  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
71121017
Servicios de controlar agua de pozo1UnidadFLEXIBLE AGUA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
11101506
Yeso1UnidadYESO ENVASE 50 KG  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
12142001
Gas Xenón Xe2UnidadBALON DE GAS DESECHABLE 190 gr  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
23153306
Brocha de corte1UnidadBROCHA DE ESMALTE AL AGUA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas2UnidadDISPLAY SOLDADURA ESTAÑO  $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA DE CIERRA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRETO 8mm  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTARRO ADHESIVO PARA PVC  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 176.628
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.559
TOTAL OC $ 210.187


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.