Orden de Compra. Nº
3438-570-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-157-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3438-570-SE11
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-157-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3438-157-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social
Escuela De Infanteria
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Infanteria
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Facturación
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna
San Bernardo
Impuesto
33559,32
Dirección de Envío de la Factura
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería Ravera
Razón Social
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
80.780.200-3
Sucursal
Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31121801
Fundiciones labradas de molde de cerámica de aleación no ferrosa
14
Caja
CAJA CERAMICA 20X30 BLANCO MURO
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
31181604
Sello mecánico
1
Unidad
SELLO ANTIFUGAS
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 999
$ 999
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad
TEFLON 4X10 ml
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTAS PARA SOLDAR 50 gr
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 513
$ 513
39101801
Filamento para ampolleta
1
Unidad
ZOQUETE DE GOMA
$ 488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 488
$ 488
39121611
Fusibles cerámicas
6
Unidad
CAJA CERAMICA 30X30 VULCANO
$ 3.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.100
$ 23.100
40141702
Grifos
1
Unidad
LLAVE DE PASO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300
$ 1.300
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad
CODO
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 244
$ 244
40142115
Tubería de plástico
6
Unidad
CODO PVC 40 mm X 87 mm
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.464
$ 1.464
41115827
Analizadores de ionograma urinario
1
Unidad
URINARIO CAMPUS BLANCO
$ 29.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.850
$ 29.850
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio
2
Unidad
URETAS METALICAS PARA LAVATORIOS
$ 866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.732
$ 1.732
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad
TOPEX 30 KG
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
60124301
Arcilla cocida en horno húmedo
3
Unidad
BEKRON ENVASE 25 KG
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
71121017
Servicios de controlar agua de pozo
1
Unidad
FLEXIBLE AGUA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
11101506
Yeso
1
Unidad
YESO ENVASE 50 KG
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
12142001
Gas Xenón Xe
2
Unidad
BALON DE GAS DESECHABLE 190 gr
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
23153306
Brocha de corte
1
Unidad
BROCHA DE ESMALTE AL AGUA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
2
Unidad
DISPLAY SOLDADURA ESTAÑO
$ 1.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.060
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad
HOJA DE CIERRA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA CONCRETO 8mm
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790
$ 790
27121704
Uniones Hidráulicas
2
Unidad
TARRO ADHESIVO PARA PVC
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 176.628
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.559
TOTAL OC
$ 210.187
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.