Orden de Compra. Nº3438-585-CM16 "ADQUISICIÓN COLACIONES CURSO CAOA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-585-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN COLACIONES CURSO CAOA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 47161,4808
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2016
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACION

DATOS DE FACTURACION:

ESCUELA DE INFANTERIA

DIRECCION: BALMACEDA 500

GIRO: DEFENSA              

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

 

CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396 – 6936397

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ESTRELLA
Razón Social ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 79.863.700-2
Sucursal LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192703
2239-23-LP13
Platos combinados estable sin refrigerar229 (965463) PLATO ENVASADO - SANDWICH FRICA JAMÓN QUESO UNIDAD 982463(965463) PLATO ENVASADO - SANDWICH FRICA JAMÓN QUESO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.514 $ 152.514
50202306
2239-23-LP13
Refrescos30 (966215) BEBIDA INDIVIDUAL ANDINA COCA COLA ZERO 580 CC 6 UNIDADES 983215(966215) BEBIDA INDIVIDUAL ANDINA COCA COLA ZERO 580 CC 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.770 $ 100.770
Total Neto $ 253.284
Descuento $ 5.066
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.161
Impuesto específico $ 9.875
TOTAL OC $ 305.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.