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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3438-596-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN CECOMBI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Infantería - ESCINF |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.022-2 |
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Dirección de Facturación |
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
16584,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-11-2016 |
| ENTREGA Y FACTURACION |
ENTREGA
Y DATOS DE FACTURACION:
ESCUELA DE INFANTERIA
DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN
BERNARDO
GIRO: DEFENSA
RUT: 61.101.022-2
LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE
APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.
CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396-
6936397 |
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131831 2239-10-LP12
| Ácido muriático | 7 | | (914007) ÁCIDO PASSOL MURIÁTICO 5 L 929007 | (914007) ÁCIDO PASSOL MURIÁTICO 5 L; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.326,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.282
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$ 16.282
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12352310 2239-10-LP12
| Siliconas | 4 | | (918289) SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 700 TRANSPARENTE PARA BANO Y COCINA CON FUNGUICIDA 933289 | (918289) SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 700 TRANSPARENTE PARA BANO Y COCINA CON FUNGUICIDA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.840
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$ 9.840
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31231314 2239-10-LP12
| Tubería de goma | 15 | | (919033) CAPUCHÓN DE GOMA GOMAHOGAR 50 MM UNIDAD 934033 | (919033) CAPUCHÓN DE GOMA GOMAHOGAR 50 MM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 338,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.070
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$ 5.070
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40141702 2239-10-LP12
| Grifos | 5 | | (1029928) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIA VERENA UNIDAD 1050214 | (1029928) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIA VERENA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 11.219,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.095
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$ 56.095
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Total Neto
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$ 87.287
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.585
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 103.872
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.