Orden de Compra. Nº3438-596-CM16 "ADQUISICIÓN CECOMBI"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-596-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN CECOMBI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 16584,53
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2016
TítuloDescripción
ENTREGA Y FACTURACION

 

ENTREGA Y DATOS DE FACTURACION:

ESCUELA DE INFANTERIA

DIRECCION: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

 

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER PREVIA COORDINACION CON NUESTRO INSTITUTO Y CON EL CONTACTO QUE APARECE EN LAS OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA.

 

CONSULTAS DE PAGO DE FACTURAS  A LA OFICINA DE FINANZAS AL FONO: 22-6936396- 6936397

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131831
2239-10-LP12
Ácido muriático7 (914007) ÁCIDO PASSOL MURIÁTICO 5 L 929007(914007) ÁCIDO PASSOL MURIÁTICO 5 L; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.282 $ 16.282
12352310
2239-10-LP12
Siliconas4 (918289) SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 700 TRANSPARENTE PARA BANO Y COCINA CON FUNGUICIDA 933289(918289) SILICONA HENKEL ELASTOSELLO 700 TRANSPARENTE PARA BANO Y COCINA CON FUNGUICIDA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
31231314
2239-10-LP12
Tubería de goma15 (919033) CAPUCHÓN DE GOMA GOMAHOGAR 50 MM UNIDAD 934033(919033) CAPUCHÓN DE GOMA GOMAHOGAR 50 MM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
40141702
2239-10-LP12
Grifos5 (1029928) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIA VERENA UNIDAD 1050214(1029928) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIA VERENA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.095 $ 56.095
Total Neto $ 87.287
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.585
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 103.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.