Orden de Compra. Nº3438-6-AG26 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN GENERAL DE MG DEL CUARTEL N.° 1 DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-6-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN GENERAL DE MG DEL CUARTEL N.° 1 DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
Comuna San Bernardo
Impuesto 204794,16
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2026
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y DESPACHO

FACTURA Y ENTREGA

DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FerreAceros SPA
Razón Social FERREACEROS SPA
R.U.T. 77.201.245-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FerreAceros SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera100UnidadPINO DIMENSIONADO VERDE 2X2 3.2M  $ 2.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.400 $ 249.400
31162003
Clavos de acabado15UnidadCLAVOS CORRIENTE 2", BOLSA 1KG  $ 2.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.070 $ 32.070
72102003
Revestimiento de cristal, metal, madera o de hormigón estructural a prueba de intemperie, ignífugo e impermeable40UnidadTERCIADO ESTRUCTURAL PINO 18MM 122X244CM  $ 16.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.600 $ 662.600
30103605
Tablas de madera35UnidadPINO DIMENSIONADO VERDE 2X3 3.2M  $ 3.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.080 $ 115.080
31162003
Clavos de acabado5UnidadCLAVO CORRIENTE  $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.265 $ 11.265
13102026
Poliestireno (PS)3UnidadPLANCHAS DE POLIESTIRENO, 1X0.50M 30MM PQT 20 PLANCHAS  $ 2.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.449 $ 7.449
Total Neto $ 1.077.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.794
TOTAL OC $ 1.282.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.