|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3438-603-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
21-11-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BOTELLAS PARA EL PREDIO CHENA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Infantería - ESCINF |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.022-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.022-2 |
|
Dirección de Facturación |
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO |
|
Comuna |
San Bernardo
|
|
Impuesto |
312439,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cristalerias TORO S.A.I.C. |
|
Razón Social |
CRISTALERIAS TORO S A I C
|
|
R.U.T. |
93.372.000-4 |
|
Sucursal |
Cristalerias TORO S.A.I.C. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111802
| Tanques o botellas de aire o gas | 4872 | Unidad | BOTELLAS COLCHAGUA BLANCA | |
$ 235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.144.920
|
$ 1.144.920
|
24111802
| Tanques o botellas de aire o gas | 2700 | Unidad | BOTELLAS VERDE ANTIQUE | |
$ 185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 499.500
|
$ 499.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.644.420
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 312.440
|
|
$ 1.956.860
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.