Orden de Compra. Nº3438-69-AG26 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISO, VÍAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DEPENDIENTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-69-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PISO, VÍAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DEPENDIENTES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
Comuna San Bernardo
Impuesto 58491,5
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2026
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y DESPACHO

DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2


 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Green Point Solutions
Razón Social CLEAN STORE DETERGENTES SPA
R.U.T. 76.145.394-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Green Point Solutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica45UnidadSODA CAUSTICA, SEGÚN ANEXO ADJUNTO.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
47131831
Ácido muriático49UnidadÁCIDO MURIÁTICO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO.  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.700 $ 161.700
47131831
Ácido muriático24UnidadDISGREGANTE, SEGÚN ANEXO ADJUNTO.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
47101603
Desincrustantes15UnidadDESINCRUSTANTE DE SARRO Y OXIDO, SEGÚN ANEXO ADJUNTO.  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
41104201
Reactivos para depuración del agua1UnidadTIRA DE REACTIVO DE PH (CAJA 100UND), SEGÚN ANEXO ADJUNTO.  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 307.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.492
TOTAL OC $ 366.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.