Orden de Compra. Nº3438-697-SE11 "EMPANADAS PARA LOS SLCs"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-697-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2011
Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS PARA LOS SLCs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-2-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 87888,87
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pan Recoleta
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL RECOLETA LTDA
R.U.T. 78.370.560-5
Sucursal Pan Recoleta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos927kilogramoempanadas  $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.573 $ 462.573
Total Neto $ 462.573
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.889
TOTAL OC $ 550.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.