Orden de Compra. Nº3438-713-SE11 "MATERIALES DE HIGIENE PARA EL JARDIN INFANTIL"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-713-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE HIGIENE PARA EL JARDIN INFANTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 4363,54
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ESTRELLA
Razón Social ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 79.863.700-2
Sucursal LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección2UnidadCAJA MASCARILLA BLANCA C/ ELASTICO 50 UNIDADES MADECO  $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470
42132201
Cajas o dispensadores de guantes médicos1UnidadCAJA GUANTES LATEX EXAMINACIÓN LARGE 1X100 U.  $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
47131603
Esponjas2UnidadBONOBRIL ESPONJA VIRUTEX   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadSACH CERA BLEM LIQ INCOLORA AUTOBRILLO 450 CC  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
47121701
Bolsas de basura4UnidadBOLSAS DE BASURA OSO 50X70X10 U.   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
47121701
Bolsas de basura4UnidadBOLSA DE BASURA OSO 80X110X10  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
12141901
Cloro Cl4UnidadCLORO CHACAO  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.144
24112404
Caja1UnidadCAJA COFIAS 1X100  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 22.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.364
TOTAL OC $ 27.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.