Orden de Compra. Nº3438-74-AG26 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER EMPLEADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SASTRERÍA DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-74-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER EMPLEADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SASTRERÍA DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación BALMACEDA 500
Comuna San Bernardo
Impuesto 142021,2
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
TítuloDescripción
ENTREGA FACTURACIÓN

DATOS DE FACTURACIÓN:

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MILLARAY FERNANDA ORTEGA GATICA
Razón Social MILLARAY FERNANDA ORTEGA GATICA
R.U.T. 19.820.077-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MILLARAY FERNANDA ORTEGA GATICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141608
Planchas de vapor verticales10UnidadAGUA DESTILADA EN BIDON DE 5 LITROS CADA UNIDAD  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
53141605
Agujas de coser20UnidadAGUJA INDUSTRIAL TALÓN GRUESO #90 GROZ TIPO BECKERT EN SET DE 10 AGUJAS POR UNIDAD  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
12352206
Tejidos10UnidadVELCRO DE 10CM 25MTS COLOR COYOTE CADA UNIDAD  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
11151702
Hilo de algodón40UnidadHILO 5000 YDS-120 (40S/3) COLOR COYOTE  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
11151702
Hilo de algodón10UnidadHILO 5000 YDS-120(40S/3) COLOR BLANCO  $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
23121614
Máquinas de coser2UnidadACEITE PARA MÁQUINA DE COSER EN BOTELLA DE LITRO  $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
56101503
Percheros para abrigos3UnidadPERCHERO METÁLICO PARA ROPA  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
53141605
Agujas de coser40UnidadAGUJA INDUSTRIAL TALÓN GRUESO #80 GROZ TIPO BECKERT EN SET DE 10 AGUJAS POR UNIDAD  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
Total Neto $ 747.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.021
TOTAL OC $ 889.501


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 19.820.077-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.