Orden de Compra. Nº3438-76-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3438-83-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-76-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3438-83-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas para ser consumidas por el personal de cabos dragoneantes de la escuela de infantería
Proveniente de Licitación 3438-83-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna -1
Impuesto 140220
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PAILLALEF HUAIQUIFILO JUAN Y OTRA
R.U.T. 50.063.880-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco2000kilogramoPan frescopan corriente de 100 grs. c/u $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.000 $ 738.000
Total Neto $ 738.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.220
TOTAL OC $ 878.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.