Orden de Compra. Nº3438-9-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-15-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Infanteria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-9-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-15-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3438-15-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Infanteria
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
Comuna San Bernardo
Impuesto 102184,85
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR KMS 19, SAN BERNARDO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sdegroup
Razón Social ALEXIS RODRIGO FAUNDEZ RIQUELME
R.U.T. 12.051.705-8
Sucursal Sdegroup
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadSERVICIO DE REPARACION DE BAÑO Y CIELO DE DEPENDENCIA, CONFORME A REQUERIMIENTO TECNICO.  $ 537.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.815 $ 537.815
Total Neto $ 537.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.185
TOTAL OC $ 640.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.