Orden de Compra. Nº3439-27-SE24 "ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DE HERRAJE AÑO 2024 (O.C.2)."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3439-27-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DE HERRAJE AÑO 2024 (O.C.2).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3439-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Fomento Equino L4
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20, oficina 67, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1196,PISO 9
Comuna Santiago
Impuesto 1403283
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1196,PISO 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBSERVACIONES:

TENER PRESENTE BASES DE LICITACIÓN ID. 3439-10-LE24:

 

PLAZO DE ENTREGA:  03 DÍAS CORRIDOS DESDE LA EMISIÓN DE LA O.C., CONFORME A OFERTA.

DESPACHAR: CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACIÓN CENTRAL, R.M., PREVIA COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DE BODEGA, TEL. 229220622, DE LUNES A VIERNES: 09:00-12:30 Y DE 15:00 A 17:30 HRS.

FACTURACIÓN: DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE CARABINEROS DE CHILE.

RUT: 61.938.500-4

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL.

DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS Nº 1196

COMUNA: SANTIAGO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIEL DE LUCAS ZAMORANO
Razón Social GABRIEL JOSÉ DE LUCAS ZAMORANO
R.U.T. 5.547.075-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GABRIEL DE LUCAS ZAMORANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101506
Caballos180UnidadESCOFINA 14”.ESCOFINA 14. $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680.000 $ 4.680.000
10101506
Caballos87UnidadCUCHILLO DE OJO O DOBLE (LOOP).CUCHILLO DE OJO LOOP. $ 31.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.705.700 $ 2.705.700
Total Neto $ 7.385.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.403.283
TOTAL OC $ 8.788.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.