Orden de Compra. Nº3439-70-SE26 "ATALAJE CUERO Y SINTÉTICOS PARA EQUINOS FISCALES DE CARABINEROS DE CHILE AÑO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3439-70-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ATALAJE CUERO Y SINTÉTICOS PARA EQUINOS FISCALES DE CARABINEROS DE CHILE AÑO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3439-16-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Fomento Equino L4
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20, oficina 67, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1196,PISO 9
Comuna Santiago
Impuesto 2888970,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1196,PISO 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neuilly Ltda.
Razón Social CORTES Y MARTINEZ LIMITADA
R.U.T. 79.955.960-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Neuilly Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101506
Caballos61UnidadFUSTA DE SERVICIOFUSTAS DE SERVICIO $ 59.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.626.877 $ 3.626.877
10101506
Caballos52UnidadPRETAL PRETAL $ 98.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.134.116 $ 5.134.116
10101506
Caballos81ParACIONACION $ 79.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.444.117 $ 6.444.117
Total Neto $ 15.205.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.888.971
TOTAL OC $ 18.094.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.