Orden de Compra. Nº
3440-1569-SE12
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ABARROTES PARA PERS. H.M.KON-TIKI
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3440-1569-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ABARROTES PARA PERS. H.M.KON-TIKI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4975-75-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de Bienestar - JEFRECRE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.045-1
Dirección de Facturación
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
Comuna
Los Vilos
Impuesto
34445,86
Dirección de Envío de la Factura
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Adelco Ltda Sucursal Santiago
Razón Social
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T.
84.348.700-9
Sucursal
Adelco Ltda Sucursal Santiago
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93161605
Impuesto sobre ventas
1
Unidad
IMPUESTO
$ 7.884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.884
$ 7.884
50221102
Harina de trigo
4
Saco
SACOS DE HARINA
$ 14.956,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.824
$ 59.824
50151605
Grasas comestibles de animal
1
Saco
CAJA DE MANTECA
$ 18.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.682
$ 18.682
10151501
Semillas o almácigos de porotos verdes
1
Bolsa
POROTO TORTOLA
$ 22.503,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.503
$ 22.503
50181709
Suministros para el horno
1
Bolsa
BOLSA DE LEVADURA
$ 24.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.400
$ 24.400
50202305
Jugo en polvo
5
kilogramo
REFRESCO NARANJA CARICIA
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
50202305
Jugo en polvo
1
Caja
REFRESCO FRAMBUESA CARICIA
$ 10.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.147
$ 10.147
50171902
Salsa
2
Caja
SALSA DE TOMATE
$ 3.620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.240
$ 7.240
50171902
Salsa
2
Bolsa
KGS.HUESILLOS
$ 11.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.814
$ 23.814
Total Neto
$ 181.294
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.446
TOTAL OC
$ 215.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.