Orden de Compra. Nº3440-1569-SE12 "ABARROTES PARA PERS. H.M.KON-TIKI"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3440-1569-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA PERS. H.M.KON-TIKI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-75-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFRECRE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
Comuna Los Vilos
Impuesto 34445,86
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93161605
Impuesto sobre ventas1UnidadIMPUESTO  $ 7.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.884 $ 7.884
50221102
Harina de trigo4SacoSACOS DE HARINA   $ 14.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.824 $ 59.824
50151605
Grasas comestibles de animal1SacoCAJA DE MANTECA  $ 18.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.682 $ 18.682
10151501
Semillas o almácigos de porotos verdes1BolsaPOROTO TORTOLA   $ 22.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.503 $ 22.503
50181709
Suministros para el horno1BolsaBOLSA DE LEVADURA  $ 24.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
50202305
Jugo en polvo5kilogramoREFRESCO NARANJA CARICIA  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
50202305
Jugo en polvo1CajaREFRESCO FRAMBUESA CARICIA  $ 10.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.147 $ 10.147
50171902
Salsa2CajaSALSA DE TOMATE  $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.240 $ 7.240
50171902
Salsa2BolsaKGS.HUESILLOS  $ 11.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.814 $ 23.814
Total Neto $ 181.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.446
TOTAL OC $ 215.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.