Orden de Compra. Nº3440-1670-SE11 "ARTS. DE FERRETERIA C.R."FARELLONES""
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Bienestar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3440-1670-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ARTS. DE FERRETERIA C.R."FARELLONES"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-69-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFRECRE
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
Comuna Santiago
Impuesto 40961,7219
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria exposicion ltda.
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal ferreteria exposicion ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE AL AGUA BCO.  $ 13.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.865
31211504
Pinturas de cobertura1GalónPASTA MURO  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 2"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429
31161506
Tornillos roscalata200UnidadTORNILLOS VOLCANITA  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31211904
Brochas2UnidadRODILLO 18 CMS.  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
27112823
Cadenas de corte1UnidadCADENA PARA MOTOSIERRA  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadCOPLAS SO SO 3/4  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.689
30161509
Tablero de yeso4PlanchaVOLCANITA  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
30101809
Conductos de cobre2TiraCAÑERIA DE COBRE  $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218
31211502
Pinturas de base acuosa4TinetaLATEX  $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.200 $ 104.202
Total Neto $ 215.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.962
TOTAL OC $ 256.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.