Orden de Compra. Nº3440-320-SE15 "CECINAS PARA EL HOT.MIL."11 DE SEPTIEMBRE""
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3440-320-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2015
Nombre de la Orden de Compra CECINAS PARA EL HOT.MIL."11 DE SEPTIEMBRE"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-37-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar - JEFRECRE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
Comuna Providencia
Impuesto 1520
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor isidora
Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
R.U.T. 8.290.622-3
Sucursal isidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos2kilogramoJAMON SANDWICH  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 8.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.520
TOTAL OC $ 9.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.