Orden de Compra. Nº3440-511-SE09 "Adquisición de productos de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3440-511-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de productos de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFRECRE
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
Comuna Viña del Mar
Impuesto 17272,11625
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor adelco santiago
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 79.595.200-4
Sucursal adelco santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas1CajaFOSFOROS COPIHUE 1 X 10. COD. 870854FOSFOROS COPIHUE 1 X 10. COD. 870854 $ 5.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.345 $ 5.345
53131608
Jabones5CajaJABÓN MINI LUX HOTEL 1 X 50. COD.632430JABÓN MINI LUX HOTEL 1 X 50. COD.632430 $ 3.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.782
14111704
Papel higiénico1CajaCONFORT 50 METROS 1 X 48. COD. 850420CONFORT 50 METROS 1 X 48. COD. 850420 $ 10.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.686 $ 10.686
12141901
Cloro Cl1CajaCLORINDA 250 CC. 1 X 40. COD. 797324CLORINDA 250 CC. 1 X 40. COD. 797324 $ 5.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.781 $ 5.781
47121812
Raspadores de limpieza1CajaVIRUTILLA Nº 4 1 X 12. COD. 830976VIRUTILLA Nº 4 1 X 12. COD. 830976 $ 3.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.069 $ 3.069
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3CajaCERA NUGGET 1 X 10. COD. 810363CERA NUGGET 1 X 10. COD. 810363 $ 5.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.557 $ 16.558
47121701
Bolsas de basura1CajaBOLSA 80 X 110 1X15. COD. 845264BOLSA 80 X 110 1X15. COD. 845264 $ 12.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.191 $ 12.191
53131608
Jabones1CajaJABÓN LE SANCY 1 X 1. COD. 605085JABÓN LE SANCY 1 X 1. COD. 605085 $ 8.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.299 $ 8.299
47131618
Mopas húmedas1CajaESCOBILLÓN 1 X 12. COD. 841188ESCOBILLÓN 1 X 12. COD. 841188 $ 12.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.196 $ 12.196
Total Neto $ 90.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.272
TOTAL OC $ 108.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.