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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3440-596-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BOUQUETS DE FLORES COB. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - JEFRECRE |
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Razón Social |
Comando de Bienestar del Ejército
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgin |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Bienestar del Ejército
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
5244 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTE FLOR |
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Razón Social |
ADRIANA HORTENSIA PEREIRA VEGA
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R.U.T. |
9.014.041-8 |
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Sucursal |
ARTE FLOR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 3 | Unidad no definida | BOUQUETS DE FLORES EN LILIUMS NAT. CON MALLA Y PAPEL MATE | |
$ 9.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.600
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$ 27.600
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Total Neto
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$ 27.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.244
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$ 32.844
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.