Orden de Compra. Nº3440-687-SE09 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3440-687-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-08-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - JEFRECRE
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O'Higgin
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
Comuna Santiago
Impuesto 16308,06575
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN CISTERNAS NAVARRO
Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN CISTERNAS NAVARRO
R.U.T. 8.604.785-3
Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN CISTERNAS NAVARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112905
Lata de aceite2GalónACEITE LINAZAACEITE LINAZA $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.932 $ 11.933
46151601
Manillas3UnidadMANILLAS METÁLICAS PARA WC.MANILLAS METÁLICAS PARA WC. $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965 $ 1.966
27112801
Brocas2UnidadBROCAS PARA CEMENTO DE 6"BROCAS PARA CEMENTO DE 6" $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
30181504
Lavamanos3UnidadDESAGÜES DE LAVAMANOSDESAGÜES DE LAVAMANOS $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067
27111704
Enchufes5UnidadENCHUFES VOLANTEENCHUFES VOLANTE $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
31211501
Pinturas al esmalte2LitroESMALTE NEGROESMALTE NEGRO $ 3.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.522 $ 6.521
30102306
Perfiles de aluminio3TiraTUBOS DE 2"TUBOS DE 2" $ 18.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.909 $ 54.908
Total Neto $ 85.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.308
TOTAL OC $ 102.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.