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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3440-708-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VERD.CAS. PERS, H.M. TERMAS DE COLINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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Proveniente de Licitación
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4975-11112-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
1941,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-05-2011 |
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Proveedor |
isidora |
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Razón Social |
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
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R.U.T. |
8.290.622-3 |
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Sucursal |
isidora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 8 | Unidad | AJOS | |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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50101538
| Verduras frescas | 8 | Unidad | ZANAHORIA | |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720
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$ 720
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50101538
| Verduras frescas | 8 | Unidad | PIMENTONES | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.000
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$ 2.000
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50101634
| Fruta fresca | 6 | kilogramo | NARANJA | |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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50101634
| Fruta fresca | 6 | kilogramo | MANZANAS | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300
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$ 3.300
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Total Neto
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$ 10.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.942
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$ 12.162
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.