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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3440-86-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Verduras H.M." 11 de Septiembre" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4975-48-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
18056,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-01-2009 |
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Proveedor |
sonia vergara |
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Razón Social |
sonia ester vergara parada
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R.U.T. |
11.209.515-2 |
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Sucursal |
sonia vergara |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad | segun guias 2742-2747 | segun guias 2742-2747 |
$ 95.035,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.035
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$ 95.035
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Total Neto
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$ 95.035
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.057
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$ 113.092
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.