Orden de Compra. Nº3442-189-SE13 "SHOW PIROTECNICO PLAYA LLICO 2013"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vichuquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3442-189-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra SHOW PIROTECNICO PLAYA LLICO 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90
Comuna *
Impuesto 1140000
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arcoiris
Razón Social CARLOS ENRIQUE VARGAS AGUILERA
R.U.T. 6.692.601-K
Sucursal Arcoiris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131601
Fuegos artificiales1Unidad no definida   $ 6.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000
Total Neto $ 6.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.140.000
TOTAL OC $ 7.140.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.