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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3442-375-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3442-232-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
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R.U.T. |
69.100.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 90 |
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Comuna |
Vichuquén
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Impuesto |
95798,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 90 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MONICACALQUIN |
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Razón Social |
MONICA FILADELFIA CALQUIN CUEVAS
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R.U.T. |
9.926.050-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MONICACALQUIN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121624
| Tijeras | 1 | Unidad | 15 MADEJAS DE PAJA TRIGO
2 KL DE PEGAMENTO TIPO COLA FRIA
2 KL DE BLANQUEADOR EN POLVO
30 MTS. DE CINTA DE ESPIGA
25 MTS. DE TAFILETE PARA INTERIOR
25 MTS. DE CORDON CHUPALLA
15 MADEJAS DE COIRON
15 UNID. DE NYLON
30 AGUJAS DE COSER
5 AGUJAS DE TIJERAS MULTIUSO
2 SET DE AGUJAS
15 UNIDADES HILO CONO | |
$ 504.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.202
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$ 504.202
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Total Neto
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$ 504.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.798
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$ 600.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.