Orden de Compra. Nº
3442-601-SE22
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ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MANTENCIÓN ESPACIOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3442-601-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MANTENCIÓN ESPACIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T.
69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 649 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T.
69.100.700-6
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 90
Comuna
Vichuquén
Impuesto
24979,49
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARINA
Razón Social
R & B HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
76.359.693-1
Sucursal
MARINA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr
2
Unidad no definida
SET MASCARILLA 3M
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
27111909
Espátulas
2
Unidad no definida
ESPÁTULA 3"
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
31151504
Cuerda de nilon
3
Unidad no definida
PIOLA ORILLADORA
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.823
$ 8.823
12141901
Cloro Cl
7
Unidad no definida
DECANTADOR PISCINA
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.002
$ 30.002
26121613
Cable aislado o forrado
10
Unidad no definida
CABLE PARALELO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad no definida
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad no definida
INTERRUPTOR PERA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
CEMENTO SACO
$ 3.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.865
$ 3.865
27112003
Rastrillos
2
Unidad no definida
RASTRILLO BARRE HOJAS
$ 8.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.804
$ 16.804
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad no definida
RODILLO ESPONJA
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Unidad no definida
DILUYENTE DUCO
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
31161508
Tornillos para madera
2
Unidad no definida
CAJA 100 TORNILLOS HEX. PTA FINA 2"
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
31161601
Pernos de anclaje
10
Unidad no definida
PERNO DE ANCLAJE WC
$ 1.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.540
$ 15.540
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA 2 1/2"
$ 1.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.042
$ 3.042
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 4"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
31201515
Cintas de papel
5
Unidad no definida
CINTA MASKING 2"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
31191501
Papeles de lija
20
Unidad no definida
PLIEGO LIJA MADERA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
Total Neto
$ 131.471
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.979
TOTAL OC
$ 156.450
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.