Orden de Compra. Nº3442-601-SE22 "ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MANTENCIÓN ESPACIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3442-601-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MANTENCIÓN ESPACIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 649 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90
Comuna Vichuquén
Impuesto 24979,49
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARINA
Razón Social R & B HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 76.359.693-1
Sucursal MARINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr2Unidad no definidaSET MASCARILLA 3M  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
27111909
Espátulas2Unidad no definidaESPÁTULA 3"  $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31151504
Cuerda de nilon3Unidad no definidaPIOLA ORILLADORA  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
12141901
Cloro Cl7Unidad no definidaDECANTADOR PISCINA   $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.002 $ 30.002
26121613
Cable aislado o forrado10Unidad no definidaCABLE PARALELO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definida   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
39111810
Interruptor de lámpara1Unidad no definidaINTERRUPTOR PERA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30111601
Cemento1Unidad no definidaCEMENTO SACO  $ 3.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865 $ 3.865
27112003
Rastrillos2Unidad no definidaRASTRILLO BARRE HOJAS  $ 8.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.804 $ 16.804
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO ESPONJA  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaDILUYENTE DUCO  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
31161508
Tornillos para madera2Unidad no definidaCAJA 100 TORNILLOS HEX. PTA FINA 2"  $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
31161601
Pernos de anclaje10Unidad no definidaPERNO DE ANCLAJE WC   $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 2 1/2"  $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042 $ 3.042
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 4"  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
31201515
Cintas de papel5Unidad no definidaCINTA MASKING 2"  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidaPLIEGO LIJA MADERA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
Total Neto $ 131.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.979
TOTAL OC $ 156.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.