Orden de Compra. Nº3442-79-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3442-36-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Vichuquén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3442-79-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3442-36-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3442-36-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90
Comuna Vichuquén
Impuesto 24994,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS A DOMICILIO

ENTREGAR  LOS PRODUCTOS EN LA DIRECCION MANUEL RODRIGUEZ Nº 315 DEPARTAMENTO DE EDUCACION I. MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Oceano
Razón Social ANGELO PATRICIO GONZALEZ NAVARRETE
R.U.T. 13.225.502-4
Sucursal Comercial Oceano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura20UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110 CM.  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
47121701
Bolsas de basura20UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 40X60 CM.  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10UnidadPARES DE GUANTES PARA ASEO Nº7  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS PARA TRAPEAR PISOS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
47131803
Desinfectantes domésticos35UnidadBIDONES DE CLORO DE 5 LITROS  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLITROS DE LUSTRAMUEBLES  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
Total Neto $ 131.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.994
TOTAL OC $ 156.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.