Orden de Compra. Nº3443-1404-SE16 "REVISION Y DIAGNOSTICO SIST. ELEC. CAMION SN-7832"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3443-1404-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2016
Nombre de la Orden de Compra REVISION Y DIAGNOSTICO SIST. ELEC. CAMION SN-7832
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-42-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249
Comuna Purranque
Impuesto 64505
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automotriz Purranque
Razón Social Arlette Duran
R.U.T. 15.846.980-4
Sucursal Automotriz Purranque
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1Unidad no definidaREVISION Y DIAGNOSTICO SISTEMA DE ENCENDIDO Y CAMBIO DE ALTERNADOR CAMION MERCEDED BENZ SN-7832 SEGUN L A AUTORIZACION Nº 36 Y COTIZACION ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTAREVISION Y DIAGNOSTICO SISTEMA DE ENCENDIDO Y CAMBIO DE ALTERNADOR CAMION MERCEDED BENZ SN-7832 SEGUN L A AUTORIZACION Nº 36 Y COTIZACION ADJUNTA, AL MOMENTO DE FACTURAR EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA $ 339.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.500 $ 339.500
Total Neto $ 339.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.505
TOTAL OC $ 404.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.