|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3443-159-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ATENCION PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI 2018 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3443-25-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
|
|
R.U.T. |
69.210.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt Nro. 249 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
|
|
R.U.T. |
69.210.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Montt Nro. 249 |
|
Comuna |
Purranque
|
|
Impuesto |
3333,36 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt Nro. 249 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Supermercado Don José |
|
Razón Social |
JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR
|
|
R.U.T. |
7.086.702-8 |
|
Sucursal |
Supermercado Don José |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | ATENCION PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PDTI PARA ACTIVIDAD
DENOMINADA SEGUNDA MESA DE COORDINACION, ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLAEN SALON DE CASA DE LA FAMILIA PURRANQUE EL DIA 13/02/2018 DESDE EL DIA10:00 HRS | |
$ 18.864,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.864
|
$ 18.864
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.864
|
|
Descuento
|
$ 1.320
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.333
|
|
$ 20.877
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.