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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3443-198-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN CORRIDA DE COLORES TERMINO DE VERANO EN LA PLAZA DE ARMAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt Nro. 249 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
118021,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt Nro. 249 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Roberto Antonio |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA
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R.U.T. |
76.814.883-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Roberto Antonio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Unidad | SERVICIO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN CORRIDA DE COLORES TERMINO DE VERANO EN LA PLAZA DE ARMAS, PARA EL DIA 21/03/2025 DE LAS 10:00 A 13:00HRS. CONSIDERAR 300 SACHETS DE 100GRS POLVOS DIFERENTES COLORES Y 6 LANZADORES 6 KG DIFERENTES COLORES (EXTINTORES), DE ACUERDO A LA SOLIC. COT. N° 30, ADJUNTA.- | |
$ 577.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 577.164
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$ 577.164
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Total Neto
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$ 577.164
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 44.000
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IVA 19 %
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$ 118.021
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$ 739.185
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.