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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3443-219-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACION PACIENTES HOGAR PROTEGIDO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3443-1-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Purranque
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt Nro. 249 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Purranque
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt Nro. 249 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
48772,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt Nro. 249 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIAR | ENVIAR A CALLE 21 DE MAYO 415 CESFAM PURRANQUE. |
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Proveedor |
mackro express |
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Razón Social |
com.ornina.ltda
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R.U.T. |
77.016.950-k |
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Sucursal |
mackro express |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | SUMINISTROS DE ALIMENTOS PACIENTES SALUD MENTAL SEGUN DECRETO Nº 739 DEL 25/2/2009 QUE APRUEBA EL CONVENIO DE SUMINISTROS .
DETALLE DE PRODUCTOS SEGUN NOTA DE PEDIDO Nº 116 DEL 2/4/2009. | |
$ 256.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.697
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$ 256.697
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Total Neto
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$ 256.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.772
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$ 305.469
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.