Orden de Compra. Nº3443-282-SE23 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA JORNADA DE CAPACITACION, DIRIGIDA A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, LAS CUALES TIENEN POR OBJETIVO PROMOVER LOS FACTORES PROTECTORES Y DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LOS ESPACIOS EDUCACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3443-282-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA JORNADA DE CAPACITACION, DIRIGIDA A DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, LAS CUALES TIENEN POR OBJETIVO PROMOVER LOS FACTORES PROTECTORES Y DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO AL INTERIOR DE LOS ESPACIOS EDUCACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3443-30-H222
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140532 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249
Comuna Purranque
Impuesto 57891,29
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Don José
Razón Social JOSÉ ERNESTO SOTO RUBILAR
R.U.T. 7.086.702-8
Sucursal Supermercado Don José
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadABARROTES Y OTROS SEGÚN ANEXO N° 6 ADJUNTO, VER BAG Y ET. COMPRA EFECTUADA DE ACUERDO AL DETALLE DE LA AUT. N°117, ADJUNTAABARROTES Y OTROS SEGÚN ANEXO N° 6 ADJUNTO, VER BAG Y ET. $ 304.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.691 $ 304.691
Total Neto $ 304.691
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.891
TOTAL OC $ 362.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.