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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3443-405-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE COLACIONES FOSIS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3443-25-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt Nro. 249 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt Nro. 249 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
176428,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt Nro. 249 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercado Don José |
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Razón Social |
JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR
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R.U.T. |
7.086.702-8 |
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Sucursal |
Supermercado Don José |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS Y USUARIAS DEL PROGRAMA FAMILIA PARA EJECUCIÓN DE TALLERES CON TODOS DE INICIATIVAS LOCALES APROBADAS PORDECRETO NRO 1272
CONVENIO SUMINISTRO DON JOSE TOTO RUBILAR AUTORIZACIONNRO 167
SE ANEXA DETALLE DE LA COMPRA | |
$ 1.009.317,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.009.317
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$ 1.009.317
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Total Neto
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$ 1.009.317
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Descuento
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$ 80.745
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 176.429
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$ 1.105.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.