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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3443-538-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA EMBANDERAR PLAZA DE ARMAS Y CALLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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Proveniente de Licitación
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3443-108-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Administración y Finanzas |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Purranque
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Montt Nro. 249 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Purranque
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R.U.T. |
69.210.500-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt Nro. 249 |
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Comuna |
Purranque
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Impuesto |
1711,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt Nro. 249 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Proligna ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL Y MADERERA PROLIGNA LTDA
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R.U.T. |
78.871.350-9 |
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Sucursal |
Proligna ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA DE 4" | BROCHA DE 4" |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.016
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA DE 3" | BROCHA DE 3" |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.664
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$ 1.664
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Litro | AGUARRAS | AGUARRAS |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.168
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$ 1.168
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11121611
| Tablero de partículas | 1 | Plancha | PLANCHA DE CHOLGUAN | PLANCHA DE CHOLGUAN |
$ 4.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.160
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$ 4.160
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Total Neto
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$ 9.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.712
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$ 10.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.