Orden de Compra. Nº3443-720-SE25 "SERVICIO DE TRANSPORTES PARA TRASLADO DE PASAJEROS DESDE LOS CAJONES A PURRANQUE, IDA Y REGRESO, PARA REALIZAR ACTIVIDAD PRODUCTIVA "EXPO FIESTAS PATRIAS" DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR AÑO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3443-720-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTES PARA TRASLADO DE PASAJEROS DESDE LOS CAJONES A PURRANQUE, IDA Y REGRESO, PARA REALIZAR ACTIVIDAD PRODUCTIVA "EXPO FIESTAS PATRIAS" DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR AÑO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-58-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena Margarita
Razón Social TRANSPORTES LORENA MARGARITA AGÜERO CÁRDENAS EIRL
R.U.T. 76.788.816-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lorena Margarita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTES PARA TRASLADO DE PASAJEROS DESDE LOS CAJONES A PURRANQUE, IDA Y REGRESO, PARA REALIZAR ACTIVIDAD PRODUCTIVA "EXPO FIESTAS PATRIAS" DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR AÑO 2025, PARA LOS DÍAS 11 Y 12/09/2025, ENTRE LAS 10:00HRS A LAS 19:00HRS., CON CARGO DE 30% POR ESPERA SOBRE 5 HORAS, DE ACUERDO AL DETALLE DE LA AUT. N° 272, ADJUNTA.-  $ 557.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.700 $ 557.700
Total Neto $ 557.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 557.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.