Orden de Compra. Nº3443-834-SE10 "material para bodegón"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3443-834-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-11-2010
Nombre de la Orden de Compra material para bodegón
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-107-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249
Comuna Purranque
Impuesto 42821,82
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria sergio
Razón Social ISAAC NOLBERT CASTRO ADASME
R.U.T. 12.685.537-0
Sucursal ferreteria sergio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras18RolloROLLO PAPEL FIELTRO DE 1 X 40 X 15 LBS.  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.378 $ 225.378
Total Neto $ 225.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.822
TOTAL OC $ 268.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.