Orden de Compra. Nº3443-899-SE10 "ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GIRA DE ESTUDIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3443-899-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA GIRA DE ESTUDIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3443-108-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nro. 249
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249
Comuna Purranque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mackro express
Razón Social COMERCIAL ORNINA LTDA
R.U.T. 77.016.950-k
Sucursal mackro express
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos6Unidad no definidaMANTEQUILLA 500 GRS COLUN  $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaTARROS DE NESCAFE TRADICION 170 GRS  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaSAL FINA DE MESA 1 KG  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad no definidaPAQUETE DE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
47131805
Limpiadores de uso general4Unidad no definidaSERVILLETAS DE PAPEL (50 UNIDADES )   $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
93131608
Servicios de suministro de alimentos127Unidad no definidaYOGURTH 1+1 ZUCARITAS CON CUCHARA 150 GRS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.750 $ 31.750
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad no definidaKILO DE QUESO LAMINADO COLUN   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaMANJAR COLUN 800 GRS  $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaDOCENAS DE HUEVO GEMITA   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos16Unidad no definidaLECHE CHOCOLATE TETRA PACK 200 GRS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaMAYONESA 800 GRS HELLMANN   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definida1 LT ACEITE CRISTAL  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
93131608
Servicios de suministro de alimentos5UnidadAZUCAR 1 KG IANSA. VER ANEXO Nº 01.  $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.575 $ 2.575
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas42UnidadPECHUGA DE POLLO KGS. VER ANEXO Nº 02.  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.300 $ 90.300
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadBOLSAS SE BASURA 80 X 110 X 20. VER ANEXO Nº 03.  $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
Total Neto $ 201.359
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 201.359

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.