Orden de Compra. Nº3444-14-SE15 "Elementos para arreglo cuadra slc"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3444-14-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Elementos para arreglo cuadra slc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Facturación Camino las termas S/N
Comuna Colina
Impuesto 24116,13
Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T. 6.060.558-0
Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14101501
Pasta de papel1Unidad no definidapasta muro tineta.  $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.739 $ 8.739
31211904
Brochas4Unidad no definidabrocha 2" exelcior 5/8x2 m/madera.  $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.552 $ 2.552
31191501
Papeles de lija120Unidad no definidalija para fierro n°120  $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.120 $ 27.120
11162123
Tejidos de cinta10Unidad no definidacinta de enmascarar 1 1/2".  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
31211904
Brochas6Unidad no definidabrocha 4" brocha profesional 5/8 x 4".  $ 1.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.938 $ 10.938
31191501
Papeles de lija20Unidad no definidalija al agua n°120.  $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31211903
Equipo para protección1Unidad no definidamascarilla protección desechable/pack 10 respiradores.  $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro6Unidad no definidabuzo desechable estandar gold guard.  $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.844 $ 5.844
47131502
Paños de limpieza2Unidad no definidahuaipe de seda bolsa 250grs.  $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices25Unidad no definidadiluyente sintetico.  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450
31211904
Brochas4Unidad no definidabrocha 5/8x1 1/2 brocha hela master.  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476 $ 1.476
30161508
Rodillo de papel pintado20Unidadrodillo de lana 18cms. termofusionado.  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680
Total Neto $ 126.927
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.116
TOTAL OC $ 151.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.