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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3444-220-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisición de construcción mejorar infraestructura almacenes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.951.400-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Las Termas S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.951.400-9 |
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Dirección de Facturación |
Camino las termas S/N |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
11417 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino las termas S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA OVIEDO S A |
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Razón Social |
FERRETERIA OVIEDO S A
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R.U.T. |
86.053.400-2 |
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Sucursal |
FERRETERIA OVIEDO S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103201 2239-10-LP12
| Enrejado de acero | 5 | | (1115239 )MALLA RGM ELECTROSOLDADA 1,85 X 3 M UNIDAD 1135367 | (1115239) MALLA RGM ELECTROSOLDADA 1,85 X 3 M UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.950
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$ 61.950
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Total Neto
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$ 61.950
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Descuento
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$ 1.859
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.417
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 71.508
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.