Orden de Compra. Nº
3444-278-MC19
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Adquisición de elementos para mant de piscina
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3444-278-MC19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de elementos para mant de piscina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra
Camino las termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Facturación
Camino las termas S/N
Comuna
Colina
Impuesto
77236,9
Dirección de Envío de la Factura
Camino las termas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social
MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T.
6.060.558-0
Sucursal
Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40141616
Piezas de válvula o accesorios
2
Unidad no definida
VALVULA BOLA HI-HI 2"
$ 18.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.360
$ 37.360
15111505
Butano
2
Unidad no definida
GAS BUTANO
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
SOLDADURA ESTAÑO
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
2
Unidad no definida
TEFLON JUMBO
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
23131507
Tela para lijar
3
Unidad no definida
LIJA TELA Nª80
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960
$ 960
31201602
Pastas
1
Unidad no definida
PASTA DE SOLDAR 100GRS
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.280
$ 1.280
40142108
Tubería de bronce
1
Unidad no definida
CODO SO SO 2"
$ 8.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.300
$ 8.300
11101715
Cobre
3
Unidad no definida
TERMINAL DE COBRE SO HE 2"
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
40142108
Tubería de bronce
3
Unidad no definida
COPLA SO SO 2"
$ 5.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.720
$ 15.720
11101715
Cobre
3
Unidad no definida
CAÑERIA DE COBRE 2" 6MT
$ 104.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 314.970
$ 314.970
Total Neto
$ 406.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.237
TOTAL OC
$ 483.747
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.