Orden de Compra. Nº3444-278-MC19 "Adquisición de elementos para mant de piscina "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3444-278-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos para mant de piscina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra Camino las termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Facturación Camino las termas S/N
Comuna Colina
Impuesto 77236,9
Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T. 6.060.558-0
Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141616
Piezas de válvula o accesorios2Unidad no definidaVALVULA BOLA HI-HI 2"  $ 18.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.360 $ 37.360
15111505
Butano2Unidad no definidaGAS BUTANO   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSOLDADURA ESTAÑO   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2Unidad no definidaTEFLON JUMBO   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
23131507
Tela para lijar3Unidad no definidaLIJA TELA Nª80  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
31201602
Pastas1Unidad no definidaPASTA DE SOLDAR 100GRS  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280
40142108
Tubería de bronce1Unidad no definidaCODO SO SO 2"  $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
11101715
Cobre3Unidad no definidaTERMINAL DE COBRE SO HE 2"  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
40142108
Tubería de bronce3Unidad no definidaCOPLA SO SO 2"  $ 5.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.720 $ 15.720
11101715
Cobre3Unidad no definidaCAÑERIA DE COBRE 2" 6MT   $ 104.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.970 $ 314.970
Total Neto $ 406.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.237
TOTAL OC $ 483.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.