Orden de Compra. Nº3444-285-MC19 "Adquisición de elementos de construcción DAC "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3444-285-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de construcción DAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra Camino las termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Facturación Camino las termas S/N
Comuna Colina
Impuesto 50032,13
Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T. 6.060.558-0
Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes12Unidad no definidaENCHUFE MACHO VOLANTE   $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.588 $ 9.588
40142604
Codos de tubo30Unidad no definidaTIRAS CONDUIT 16 MM X 3 MTS  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
24112404
Caja14Unidad no definidaCAJA ESTANCO 100 X 100  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.352 $ 16.352
26121635
Rollos de cable600Unidad no definida600 MTS CABLE 2,5 mm  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
60123601
Pegamento de purpurina3Unidad no definidaADHESIVO VINILIT 240 CC  $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.461 $ 7.461
40142309
Curva de tubería20Unidad no definida20 CURVA CONDUIT 16 mm  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
27112103
Abrazaderas90Unidad no definida90 ABRAZADERAS 16 mm  $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590
30111601
Cemento2Unidad no definida2 MORTERO PREPARACIÓN 25 KG SACO   $ 4.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
30111601
Cemento10Unidad no definida10 SACO DE CEMENTO 25 KG SACO   $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.480 $ 47.480
86131502
Pintura4Unidad no definida4 ESMALTE SINTETICO 1/4 GALON GRIS PERLA   $ 7.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.692 $ 30.692
Total Neto $ 263.327
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.032
TOTAL OC $ 313.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.