Orden de Compra. Nº
3444-285-MC19
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Adquisición de elementos de construcción DAC
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3444-285-MC19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de elementos de construcción DAC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra
Camino las termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Facturación
Camino las termas S/N
Comuna
Colina
Impuesto
50032,13
Dirección de Envío de la Factura
Camino las termas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social
MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T.
6.060.558-0
Sucursal
Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111704
Enchufes
12
Unidad no definida
ENCHUFE MACHO VOLANTE
$ 799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.588
$ 9.588
40142604
Codos de tubo
30
Unidad no definida
TIRAS CONDUIT 16 MM X 3 MTS
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
24112404
Caja
14
Unidad no definida
CAJA ESTANCO 100 X 100
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.352
$ 16.352
26121635
Rollos de cable
600
Unidad no definida
600 MTS CABLE 2,5 mm
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad no definida
ADHESIVO VINILIT 240 CC
$ 2.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.461
$ 7.461
40142309
Curva de tubería
20
Unidad no definida
20 CURVA CONDUIT 16 mm
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
27112103
Abrazaderas
90
Unidad no definida
90 ABRAZADERAS 16 mm
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.590
$ 4.590
30111601
Cemento
2
Unidad no definida
2 MORTERO PREPARACIÓN 25 KG SACO
$ 4.032,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
30111601
Cemento
10
Unidad no definida
10 SACO DE CEMENTO 25 KG SACO
$ 4.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.480
$ 47.480
86131502
Pintura
4
Unidad no definida
4 ESMALTE SINTETICO 1/4 GALON GRIS PERLA
$ 7.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.692
$ 30.692
Total Neto
$ 263.327
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.032
TOTAL OC
$ 313.359
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.