Orden de Compra. Nº3444-331-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3444-46-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3444-331-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3444-46-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3444-46-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.951.400-9
Dirección de Facturación Camino las termas S/N
Comuna Colina
Impuesto 366668,175
Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DALMATI S.A.C.
Razón Social DALMATI S.A.C
R.U.T. 76.242.504-1
Sucursal DALMATI S.A.C.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos3UnidadTERMOS ELECTRICOS.TERMO ELECTRICO 160 LTS INCLUYE SU INSTALACION (IVA INCLUIDO) $ 643.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.929.834 $ 1.929.833
Total Neto $ 1.929.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 366.668
TOTAL OC $ 2.296.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.